了進一步促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,本著“公開、公正、公平、擇優(yōu)”的原則,醫(yī)院將于近期啟動委托會計師事務所開展財務收支審計、內(nèi)控風險評估及內(nèi)部控制評價服務采購項目,以院內(nèi)競爭性磋商的方式進行采購,特邀請具有相應資質(zhì)的合格服務商參加本次投標活動。項目概況項目名稱:昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院年度財報審計、內(nèi)部控制評價及風險評估服務服務內(nèi)容及要求 、服務內(nèi)容()年度醫(yī)院財務收支審計(含工會帳)。按照國家財務審計、稅務法規(guī)、政府會計制度、 醫(yī)院財務制度、醫(yī)院會計制度等法律法規(guī)對醫(yī)院年度財務報告進行審計。核實醫(yī)院收入、支出的真實性、完整性;審核醫(yī)院資產(chǎn)的安全性、完整性;政府會計制度的執(zhí)行情況;會計基礎工作的規(guī)范性等出具財務審計報告。實施審計過程中發(fā)現(xiàn)會計核算、預算管理、財務管理、內(nèi)部控制、工會賬務處理、黨委賬務處理及上一年度審計報告發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行核實等問題情況,向委托方出具專項審計報告及管理建議書。()為全面推進醫(yī)院內(nèi)控建設,進一步規(guī)范經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動,有效防范和管控內(nèi)部運營風險,根據(jù)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》(國衛(wèi)財務發(fā)〔〕號)、關于印發(fā)《關于進一步加強公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設的指導意見》的通知(財會【】號)等文件精神,對醫(yī)院內(nèi)部控制活動進行評價及風險評估,評價內(nèi)容包含單位層面及業(yè)務層面。其中:單位層面關注的內(nèi)容情況:內(nèi)部控制組織建設、內(nèi)部控制機制建設、內(nèi)部控制制度建設、內(nèi)部控制隊伍建設、內(nèi)部控制流程建設及其他需要關注的內(nèi)容等。業(yè)務層面關注的內(nèi)容情況:預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理、信息系統(tǒng)管理、醫(yī)療業(yè)務管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學管理、互聯(lián)網(wǎng)診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理等。對以上內(nèi)容出具風險評估及內(nèi)部控制評價報告(評價報告覆蓋相關部門要求的真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結(jié)論等內(nèi)容)。.服務要求()本次招標醫(yī)院不再另外提供招標文件,由投標單位根據(jù)招標要求自行完成投標文件的編寫;()自合同簽訂之日起天內(nèi)完成審計工作并出具成果文件:年財務收支專項審計報告及管理建議書、內(nèi)部控制評價及風險評估報告。()擬派審計團隊人數(shù)不少于人,注冊會計師不少于人,中級會計師不少于人,且審計團....
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